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內部審計:企業內部控制與風險優化解決方案

內部審計 (Internal Audit) 是一種職能,其主要工作是幫助公司建立及維持有效的內部控制 (Internal Control)。其他工作還包括專案審查 (Project Review)、舞弊調查 (Fraud Investigation)、管理審查 (Management Review)、盡職審查 (Due Diligence) 等。

內部審計的工作內容
  • 評估內部控制的有效性
  • 識別和評估風險
  • 進行舞弊調查
  • 審查財務報表
  • 評估營運效率
核心價值
內部審計是企業風險管理的核心抓手,不僅能保障合規經營,更能從內部優化運營效率、降低潛在風險。我們的內部審計服務以企業實際需求為導向,結合金港本地法規與國際內控標準,為不同規模、不同行業的企業搭建高效、合規的內部控制體系,助力企業實現可持續發展。
  • 搭建 / 優化內部控制體系,堵塞管理漏洞,降低運營風險;
  • 識別舞弊隱患,保障企業資產安全與財務數據真實;
  • 優化業務流程,提升運營效率,降低管理成本;
  • 滿足投融資、併購、上市等場景的內控合規要求;
  • 為管理層提供客觀決策依據,提升企業治理水平。

電話+852 6882 6593
電郵info@compass-cs.com

單次/特定審計服務收費參考​
項目 服務費用(港元) 備註
內部控制體系全面評估與優化 HK$15,000 起 根據企業規模、行業複雜度定製方案
舞弊專項調查 HK$12,000 起 視調查範圍、證據複雜度而定
單一流程內控深度審查(如採購/財務) HK$8,000 起 針對特定環節開展專項風險識別
內部審計年度服務包(中小型企業) HK$30,000 起/年 含2次全面審計+季度風險跟蹤+報告解讀
常見問題
內部審計與外部審計有什麼區別?

外部審計側重對財務報表真實性、合規性的鑑證,服務於第三方(稅務局、投資者等);內部審計聚焦企業內部管理,核心是優化內控、識別風險、提升效率,服務於企業管理層與股東。兩者互補,完善的內部審計可大幅降低外部審計風險與成本。

中小企業是否需要做內部審計?

需要。中小企業雖規模較小,但更易出現內控缺失、流程不規範、舞弊風險高等問題。定制化的內部審計服務可適配中小企業的成本預算,聚焦核心風險點(如資金管理、採購流程),以輕量化方案實現風險管控。

內部審計的服務週期和收費標準是什麼?

服務週期根據審計範圍而定:基礎內控評估 7-10 個工作日,專項舞弊調查 / 全流程內控搭建 2-4 周;收費基於企業規模、審計複雜度、服務週期,提供透明報價(無隱藏費用),具體可聯繫我們獲取定制化報價方案。

審計過程中會影響企業正常運營嗎?

不會。我們的審計流程採用「非侵入式」設計,優先利用企業現有資料開展工作,訪談與現場核查均避開業務高峰期,且審計團隊具備豐富的企業運營認知,確保審計工作與日常運營互不干擾。

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